航天全额抵扣怎么申报
答:第一步:打开增值税申报软件,进行销项发票和进项发票的采集,采集完成后点击填写报表,系统自动生成各项附表。
第二步:其他附表审核确定好后,点击进入"增值税纳税申报表附表资料(四)(税额抵减情况表)"。
第三步:在附表四第一项"增值税税控系统专用设备费及技术维护费"中填写本期发生额和本期实际抵减税额,本期实际抵减税额应小于或等于第三列的本期应抵减额。
第四步:附表四填写保存审核后,进入增值税纳税申报表,在第二十三栏输入应纳税额减征额的金额,与附表四中的本期实际抵减税额应一致。
第五步:增值税纳税申报表填写好后,返回点击选择最后一项"增值税减免税申报明细表"填写相关内容。
第六步:增值税减免税申报明细表的填写与附表四相同,都是第二栏在本期发生额与第四栏本期实际抵减税额中填入金额,本期实际抵减税额与附表四的抵减税额及申报表应纳税额减征额一致。
航天信息服务费抵扣要怎么填增值税申报表二
不是填在增值税申报表附表二,而是应该填复在增值税申报表附表四税额抵减情况表,同时在主表上填写有第23栏的"应纳税额减征额"。
增值税申报表附表四:第一栏"增值税税控系统专用设备费及技术维护费",第2列"本期发生额"填入发票金额,第4列"实际抵减税额"填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵)。
以上详细介绍了航天全额抵扣怎么申报,也介绍了航天信息服务费抵扣要怎么填增值税申报表二.作为一名需要支付航天信息费的企业的财务会计,要非常清楚,航天全额抵扣申报方式如本文所示.会计人员为了更好的为企业提供服务,需要及时的进行学习,本平台将为你提供学习机会。
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